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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS ( Total R$ 1.065.179,03 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 13/01/2025 ( Total R$ 2.619,49 ) (Continua na próxima página) |
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0013896/2024
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0000036/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.455 - MANUTENCAO DA ATENCAO MEDIA DE ALTA COMPLEXIDADE | R$ 43,66 |
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0013899/2024
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0000035/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.868 - MANUTENCAO ACOES COM SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU | R$ 151,68 |
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0013898/2024
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0000034/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.445 - MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 28,63 |
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0013893/2024
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0000033/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.455 - MANUTENCAO DA ATENCAO MEDIA DE ALTA COMPLEXIDADE | R$ 28,54 |
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0013888/2024
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0000032/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.239 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 44,00 |
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0013882/2024
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0000031/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | R$ 127,53 |
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0013881/2024
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0000030/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO | 2.250 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | R$ 429,34 |
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0013901/2024
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0000029/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - OBRAS | 2.847 - MANUTENCAO E MELHORIA EM PREDIOS PREDIOS PUBLICOS | R$ 24,67 |
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0013900/2024
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0000028/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - MEIO AMBIENTE | 2.779 - MANUTENCAO DE PARQUES,PRACAS, JARDINS E CANTEIROS | R$ 14,20 |
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0013895/2024
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0000027/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SEGURANCA SOCIAL | 2.749 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL SEGURANCA SOCIAL | R$ 67,32 |
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0013894/2024
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0000026/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.647 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 71,67 |
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0013892/2024
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0000025/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - ESPORTE | 2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | R$ 24,72 |
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0013890/2024
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0000024/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - TRIBUTACAO E FISCALIZACAO | 2.402 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO | R$ 49,88 |
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0013889/2024
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0000023/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 050 - BIBLIOTECA | 2.648 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA | R$ 36,54 |
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0013886/2024
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0000022/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - AGRICULTURA E PECUARIA | 2.804 - MANUTENCAO HORTO MUNICIPAL | R$ 96,68 |
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0013885/2024
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0000021/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - MEIO AMBIENTE | 2.779 - MANUTENCAO DE PARQUES,PRACAS, JARDINS E CANTEIROS | R$ 18,41 |
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0013884/2024
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0000020/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - AGRICULTURA E PECUARIA | 2.799 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO | R$ 958,54 |
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0013883/2024
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0000019/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SEGURANCA SOCIAL | 2.030 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR | R$ 81,44 |