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Detalhes
| 17/04/2026 | | 0002094/2026 | 0002948/2026 | DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE ABRIL/2026, PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DO PARQUE GIRASSOL | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | ***.932.486-** | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 17/04/2026 | | 0002093/2026 | 0002947/2026 | DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE ABRIL/2026,CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR SERVISORAS MUNICIPAIS A PARTICIPAR DE CURSO TRILHA DOS BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E TRILHA DO BPC/LOAS, NA SUPERINTENDENCIA DO INSS | RENATO PEREIRA | ***.081.036-** | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 17/04/2026 | | 0002092/2026 | 0002946/2026 | DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE ABRIL/2026, CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR SERVISORAS MUNICIPAIS A PARTICIPAR DE CURSO TRILHA DOS BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E TRILHA DO BPC/LOAS, NA SUPERINTENDENCIA DO INSS | RENATO PEREIRA | ***.081.036-** | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 17/04/2026 | | 0002091/2026 | 0002945/2026 | DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE ABRIL/2026, PARTICIPAR DE CURSO TRILHA DOS BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E TRILHA DO BPC/LOAS, NA SUPERINTENDENCIA DO INSS | MARIA DE FATIMA SOARES NOGUEIRA | ***.072.246-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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| 17/04/2026 | | 0002090/2026 | 0002944/2026 | DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE ABRIL/2026, PARTICIPAR DE CURSO TRILHA DOS BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E TRILHA DO BPC/LOAS, NA SUPERINTENDENCIA DO INSS | DEUSANIA RIBEIRO | ***.382.516-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 17/04/2026 | | 0000369/2026 | 0002926/2026 | TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONCEICAO DO MATO DENTRO, 84 SAO JOSE DE ALMEIDA, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 150,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 17/04/2026 | | 0000496/2026 | 0002924/2026 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF, NO DIA 14 DE ABRIL/2026, VISITAS INSTITUCIONAIS AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E A AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO-ANM, PLEITEAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. | RACLY ARAUJO ANDRADE | ***.174.706-** | R$ 3.209,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000009/2024 | 0000228/2026 | 0002932/2026 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS- DOMG-E, DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME PUBLICACOES EM ANEXO | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV | 05.475.103/0001-21 | R$ 708,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0006754/2025 | 0000883/2026 | 0002943/2026 | AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO | LIGEIRINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA | 30.110.533/0001-97 | R$ 58,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0006754/2025 | 0000941/2026 | 0002942/2026 | AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO | LIGEIRINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA | 30.110.533/0001-97 | R$ 87,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |