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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0001229/2026 | 0001131/2026 | MULTA E JUROS DO PRESTADOR DE SERVICO ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES NF 1267. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 154,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0001229/2026 | 0001130/2026 | INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO CLAUDIO MURILO NF001/2025. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 4.924,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0000522/2026 | 0001127/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A FEVEREIRO/2026. | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.715.417/0001-04 | R$ 9.688,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0001438/2026 | 0001126/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE TRABALHO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL JABO 2026 NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO/2026 | ELIANE CRISTINA MARIANO | ***.818.106-** | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0000351/2026 | 0001125/2026 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL S N BAIRRO SAO JOSE DA SERRA MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS PARA INSTALACAO DA SECRETARIA REGIONAL EM SAO JOSE DA SERRA REFERENTE A JANEIRO/2026 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 158,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/02/2026 | | 0001272/2026 | 0001124/2026 | TERMO DE COLABORACAO Nº 004/2026, RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA ASSISTENCIA FINACEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PARCELA 01/2026 | FUNDACAO HOSPITALAR SANTO ANTONIO | 17.394.610/0001-10 | R$ 32.091,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33504100000 - CONTRIBUICOES | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem |
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Detalhes
| 26/02/2026 | TE_CT_DESEMBOLSO/2026 | 0000870/2026 | 0001120/2026 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS NAS FAIXAS ETARIAS DE 0 A 06 ANOS; DE 06 A 15 ANOS; DE 15 A 17 ANOS; JOVENS E ADULTOS DE 18 A 29 ANOS E 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS ACIMA DE 60 ANOS PARCELA 02/05. | SERVICOS DE PROMOCAO AO MENOR E A FAMILIA | 25.000.530/0001-60 | R$ 20.509,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/02/2026 | | 0000848/2026 | 0001119/2026 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS NAS FAIXAS ETARIAS DE 0 A 06 ANOS; DE 06 A 15 ANOS; DE 15 A 17 ANOS; JOVENS E ADULTOS DE 18 A 29 ANOS E 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS ACIMA DE 60 ANOS PARCELA 02/04. | SERVICOS DE PROMOCAO AO MENOR E A FAMILIA | 25.000.530/0001-60 | R$ 31.851,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 26/02/2026 | | 0000361/2026 | 0001114/2026 | TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MODESTINO GONCALVES, 35 A, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA SOCIAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE A FEVEREIRO/2026 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | R$ 285,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 26/02/2026 | | 0001347/2026 | 0001113/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE TRABALHO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL JABO 2026 NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO/2026 | FRANCIANE FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | ***.062.486-** | R$ 14.050,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |