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Detalhes
| 14/01/2025 | | 0001412/2024 | 0014002/2024 | 0000012/2025 | TERMO DE COLABORACAO Nº 3/2024, RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM BASE NA LEI FEDERAL 14.434 /2022, PORTARIA GM/MG 3.113 DE 22/02/2024, LEI MUNICIPAL 2.873 DE 26/09/ 2023 DEZEMBRO/2024. | FUNDACAO HOSPITALAR SANTO ANTONIO | 17.394.610/0001-10 | R$ 420.000,00 | R$ 32.495,02 | R$ 32.495,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000008/2024 | 0004298/2024 | 0012211/2024 | 0000011/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE RESOLUCAO SES/MG Nº 7 156/2020. | MAXIMA LIMPEZA LTDA | 49.720.354/0001-08 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000052/2022 | 0000412/2024 | 0013574/2024 | 0000010/2025 | ACOLHIMENTO EM REGIME INTEGRAL DE PESSOAS IDOSAS ACIMA DE 60 SESSENTA ANOS EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, IDOSOS RUBENS CORDEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS MARQUES, MARIA DA GLORIA SOARES DERCIO CORNELIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | LAR DOS IDOSOS SAO JERONIMO DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO. | 18.327.585/0001-14 | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/01/2025 | | 0000132/2024 | 0013937/2024 | 0000009/2025 | TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | BANCO ITAU | 60.701.190/0001-04 | R$ 10.000,00 | R$ 672,00 | R$ 655,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/01/2025 | | 0000133/2024 | 0014001/2024 | 0000008/2025 | TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIAS REFERENTE A DEZEMBRO/2024. | BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | R$ 5.000,00 | R$ 304,50 | R$ 304,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/01/2025 | | 0000148/2024 | 0013907/2024 | 0000007/2025 | TARIFA POR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | R$ 30.000,00 | R$ 941,47 | R$ 941,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000012/2024 | 0003040/2024 | 0000001/2025 | 0000006/2025 | SERVICOS DE CRIACAO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO PARA DIVULGACAO DAS ROTAS DE CICLOTURISMO, DISPONIBILIZADA EM WEBSITE DA INTERNET INTEGRADOS AO TURISMO COM RECURSOS DO CONVENIO 950718/2023 DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA E DO MUNICIPIO BM 04. | AMERICA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 21.719.954/0001-29 | R$ 15.800,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000002/2025 | | | 0000002/2025 | INSS REFERENTE A KALU CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 20157. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 246,31 | | |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000001/2025 | | | 0000001/2025 | INSS REFERENTE A KALU CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 20156. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 2.757,89 | | |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000061/2024 | 0013896/2024 | 0000036/2025 | TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS VASCONCELOS, Nº 522, LJ B CENTRO JABOTICATUBAS/MG, DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 2.000,00 | R$ 45,86 | R$ 43,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |