Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/11/2024 0011005/2024 Original030 - TURISMOR$ 1.107,40
26/11/2024 0011824/2024 Original030 - TURISMOR$ 2.056,60
04/12/2024 0012081/2024 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
10/01/2025 0000001/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
07/02/2025 0000503/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
20/03/2025 0001618/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
08/04/2025 0002327/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
13/05/2025 0003457/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
09/06/2025 0004467/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
02/07/2025 0005347/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
04/08/2025 0006492/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
08/09/2025 0008004/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
01/10/2025 0008897/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
03/11/2025 0010300/2025 Original030 - TURISMOR$ 1.053,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
07/11/2024 0011005/2024 0012708/2024 OriginalOrcamentario030 - TURISMOR$ 1.107,40
02/12/2024 0011824/2024 0013355/2024 OriginalOrcamentario030 - TURISMOR$ 2.056,60
06/12/2024 0012081/2024 0013429/2024 OriginalOrcamentario030 - TURISMOR$ 1.053,00
14/01/2025 0000001/2025 0000006/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
12/02/2025 0000503/2025 0000812/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
20/03/2025 0001618/2025 0001728/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
14/04/2025 0002327/2025 0002519/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
15/05/2025 0003457/2025 0003799/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
24/06/2025 0004467/2025 0005149/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
14/07/2025 0005347/2025 0006094/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
06/08/2025 0006492/2025 0006791/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
11/09/2025 0008004/2025 0008580/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
07/10/2025 0008897/2025 0009624/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
10/11/2025 0010300/2025 0011237/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados030 - TURISMOR$ 1.053,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS