Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialASSADEIRA DE VIDRO REFRATORIO COM TAMPA RETANGULAR MEDINDO CXAXL 30X18X5 CM 27,0000R$ 24,60R$ 664,20
MaterialCOPO DE VIDRO 290 ML TRANSPARENTE PARA AGUA 86,0000R$ 3,00R$ 258,00
MaterialESCORREDOR EM ACO INOX MONTADO COM 1 BANDEJA PARA 20 PRATOS SUPERIOR 1 BANDEJA PARA COPOS INFERIOR 2LATERAIS EM ACO INOX 1 PORTA TALHERES2,0000R$ 84,00R$ 168,00
MaterialCOPOS DE ACO INOX COM ALCA TIPO ESCOLAR DE 200 ML DE BOA QUALIDADE 686,0000R$ 4,80R$ 3.292,80
MaterialPANELA DE ALUMINIO COM TAMPA TIPO CALDEIRAO CAPACIDADE PARA 27 LITROS DE DIAMETRO DE 34 CM E ALTURA 10,0000R$ 90,00R$ 900,00
MaterialDESCASCADOR DE LARANJA MANUAL ESTRUTURA EM NYLON 60 FV 30 ENGRENAGENS E NAYLON 60 FV 30 LAMINAS CORDESCASCADOR DE LARANJA MANUAL ESTRUTURA EM NYLON 60 FV 30 ENGRENAGENS E NAYLON 60 FV 30 LAMINAS CORTANTE EM ACO INOX14,0000R$ 179,28R$ 2.509,92
MaterialASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO RETANGULAR MEDINDO 45X30X4CM 15,0000R$ 30,50R$ 457,50
MaterialFILTRO DE CERAMICA GRANDE DIMENSOES DE ALTURA 57 CM LARGURA 25 CM PROFUNDIDADE 28 CM PESO REAL 7 KGCAPACIDADE 13 LITROS 02 VELAS COMPOSTA DE CAULIM FILITRO RESINAS TERMOPLASTICAS E COMP PVC3,0000R$ 72,00R$ 216,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
04/02/2025 0000276/2025 Original080 - SERVICOS GERAISR$ 6.566,87
06/03/2025 0001206/2025 Original080 - SERVICOS GERAISR$ 6.566,87
31/03/2025 0002199/2025 Original080 - SERVICOS GERAISR$ 6.566,87
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
06/02/2025 0000276/2025 0000686/2025 OriginalOrcamentario080 - SERVICOS GERAISR$ 6.566,87
20/03/2025 0001206/2025 0001773/2025 OriginalOrcamentario080 - SERVICOS GERAISR$ 6.566,87
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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