Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialDISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO COMPATIVEL COM ROLOS DE 300 A 500 METROS CONFECCIONADO EMPOLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO NA COR BRANCO SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO POR CHAVE VISOR PARA ACOMPANHAMENTO DO NIVEL DO PAPEL ACOMPANHADO DE BUCHAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO EM PAREDE MEDIDAS APROXIMADAS 265 MM ALTURA 285 MM LARGURA 115 MM PROFUNDIDADE4,0000R$ 22,80R$ 91,20
MaterialLIXEIRA DE PLASTICO PRETO COM TAMPA PARA COLETA DE LIXO 100 LITROS REDONDA'1,0000R$ 55,43R$ 55,43
MaterialPANO DE PRATO EM TECIDO BRANCO TIPO SACARIA 100 POR CENTO ALGODAO EMBAINHADO COM ESTAMPAS VARIADASMEDIDA 46 X 76 CM20,0000R$ 2,46R$ 49,20
MaterialPANO PARA LIMPEZA LEVE MULTIUSO TIPO PERFLEX SIMILAR COM ANTIBACTERIAS NAO RETEM ODORESFLEXIVEL ABSORVENTE E MACIO PACOTE COM 5 UNIDADES2,0000R$ 2,71R$ 5,42
MaterialALCOOL 70 POR CENTO GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM NEUTRO GALAO DE 5 LITROSCOM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E REGISTRO NO INMETRO E INOR VALIDADE DE 06 SEIS MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA3,0000R$ 26,32R$ 78,96
MaterialPANO PARA LIMPEZA EM FLANELA MULTIUSO 100 POR CENTO ALGODAO MEDIDA 40 X 60 CM NAS CORES LARANJA E'BRANCA EMBAINHADA60,0000R$ 1,90R$ 114,00
MaterialAROMATIZANTE ODORIZADOR DE AR AEROSSOL LAVANDA 400 ML 5,0000R$ 8,23R$ 41,15
MaterialESPONJA DE ACO INOX PARA LIMPEZA DE COZINHA PESANDO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS E EMBALADAINDIVIDUALMENTE8,0000R$ 2,00R$ 16,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/04/2024 0003932/2024 Original080 - SERVICOS GERAISR$ 451,36
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/06/2024 0003932/2024 0005451/2024 OriginalOrcamentario080 - SERVICOS GERAISR$ 451,36
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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