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| Dispensa | 000054 | 000145 | 2025 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, PARA ADAPTACAO DE INSTALACOES PREDIAIS PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL PROFª. MATILDE MOREIRA DE MORAES | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 1.273.975,84 |
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Contratos e Aditivos
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| 000300/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 30/05/2026 | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, PARA ADAPTACAO DE INSTALACOES PREDIAIS PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL PROFª. MATILDE MOREIRA DE MORAES | FECON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 17.418.277/0001-31 | VIGENTE | R$ 1.273.975,84 |
Fornecimentos
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| FECON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 17.418.277/0001-31 | Servico | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTACAO DE INSTALACOES PREDIAIS PARA FUNCIONA | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.273.975,84 | R$ 1.273.975,84 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000038 | 000095 | 2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 1.436.817,64 |
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Contratos e Aditivos
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| 000199/2025 | 15/07/2025 | 19/07/2025 | 01/03/2026 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS MG | QUATTRO SERVICOS LTDA | 41.512.271/0001-03 | Rescisao | R$ 1.436.817,64 |
Fornecimentos
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| QUATTRO SERVICOS LTDA | 41.512.271/0001-03 | Servico | COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | QUILOGRAMA | 3000,00 | R$ 20,42 | R$ 61.260,00 |
| QUATTRO SERVICOS LTDA | 41.512.271/0001-03 | Servico | COLETA MANUAL CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NA SEDE | TONELADA | 1976,10 | R$ 510,36 | R$ 1.008.522,40 |
| QUATTRO SERVICOS LTDA | 41.512.271/0001-03 | Servico | O SERVICO DE VARRICAO MANUAL CONTEMPLARA A SEDE DO MUNICIPIO E O DISTRITO DE SAO JOSE DE ALMEIDA A | QUILOMETRAGEM S | 1380,00 | R$ 110,43 | R$ 152.393,40 |
| QUATTRO SERVICOS LTDA | 41.512.271/0001-03 | Servico | ADMINISTRACAO LOCAL | SERVICO | 6,00 | R$ 35.773,64 | R$ 214.641,84 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000013 | 000055 | 2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTABELECIMENTO DE ACESSO COM CONTENCAO E DRENAGEM EM RUA NO BAIRRO RECANTO DO SABIA NO MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG, COM RECURSOS DO MDR/SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E MUNICIPIO | Inciso IV do art. 24 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 194.319,74 |
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Contratos e Aditivos
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| 000116/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 26/08/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTABELECIMENTO DE ACESSO COM CONTENCAO E DRENAGEM EM RUA NO BAIRRO RECANTO DO SABIA NO MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG, COM RECURSOS DO MDR/SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E MUNICIPIO | PORTAL SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 20.232.327/0001-04 | TERMINO DE PRAZO | R$ 194.319,74 |
Fornecimentos
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| PORTAL SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 20.232.327/0001-04 | Servico | EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTABELECIMENTO DE ACESSO COM CONTENCAO E DRENAGEM EM RUA NO BAIRRO RECANTO | GLOBAL | 1,00 | R$ 194.319,74 | R$ 194.319,74 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000012 | 000052 | 2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTABELECIMENTO DE ACESSO COM CONTENCAO DE GABIAO E PASSAGEM DE AGUA PLUVIAL NA RUA SEIS, NO B. NOVO BELO HORIZONTE, DISTRITO DE SAO JOSE DO ALMEIDA, MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG, COM RECURSOS DO MDR/SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E MUNICIPIO | Inciso IV do art. 24 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 174.745,23 |
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Contratos e Aditivos
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| 000115/2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 26/08/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTABELECIMENTO DE ACESSO COM CONTENCAO DE GABIAO E PASSAGEM DE AGUA PLUVIAL NA RUA SEIS, NO B. NOVO BELO HORIZONTE, DISTRITO DE SAO JOSE DO ALMEIDA, MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG, COM RECURSOS DO MDR/SE | B & T TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 34.211.141/0001-75 | TERMINO DE PRAZO | R$ 174.745,23 |
Fornecimentos
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| B & T TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 34.211.141/0001-75 | Servico | EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTABELECIMENTO DE ACESSO COM CONTENCAO DE GABIAO E PASSAGEM DE AGUA PLUVIAL | GLOBAL | 1,00 | R$ 174.745,23 | R$ 174.745,23 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000011 | 000019 | 2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ENFRENTAMENTO A DENGUE DEVIDO AO AUMENTO DA INCIDENCIA DA DOENCA CARACTERIZANDO UMA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA FORMALIZADA PELO DECRETO ESTADUAL NE N 64 DE 26 DE JANEIRO DE 2024 E DECRETO MUNICIPAL N 4.529/2024 BEM COMO O RISCO DE ESGOTAMENTO DO ESTOQUE MUNICIPAL | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 11.186,60 |
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Contratos e Aditivos
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| 000116/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 31/05/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ENFRENTAMENTO A DENGUE DEVIDO AO AUMENTO DA INCIDENCIA DA DOENCA CARACTERIZANDO UMA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA FORMALIZADA PELO DECRETO ESTADUAL NE N 64 DE 26 DE JANEIRO DE 2024 E DECRETO MUNICIPAL N 4.529/2024 B | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.980,00 |
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| 000118/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 31/05/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ENFRENTAMENTO A DENGUE DEVIDO AO AUMENTO DA INCIDENCIA DA DOENCA CARACTERIZANDO UMA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA FORMALIZADA PELO DECRETO ESTADUAL NE N 64 DE 26 DE JANEIRO DE 2024 E DECRETO MUNICIPAL N 4.529/2024 B | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.613,60 |
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| 000117/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 31/05/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ENFRENTAMENTO A DENGUE DEVIDO AO AUMENTO DA INCIDENCIA DA DOENCA CARACTERIZANDO UMA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA FORMALIZADA PELO DECRETO ESTADUAL NE N 64 DE 26 DE JANEIRO DE 2024 E DECRETO MUNICIPAL N 4.529/2024 B | DISTRIBEM MED E MAT HOSP LTDA | 34.771.531/0001-08 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.617,00 |
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| 000119/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 31/05/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ENFRENTAMENTO A DENGUE DEVIDO AO AUMENTO DA INCIDENCIA DA DOENCA CARACTERIZANDO UMA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA FORMALIZADA PELO DECRETO ESTADUAL NE N 64 DE 26 DE JANEIRO DE 2024 E DECRETO MUNICIPAL N 4.529/2024 B | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 21.189.554/0001-59 | TERMINO DE PRAZO | R$ 976,00 |
Fornecimentos
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| SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | Material | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG IV IM | AMPOLA | 200,00 | R$ 0,93 | R$ 185,60 |
| SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | Material | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG ML MAIS DIPIRONA 500MG ML IV IM 5ML | AMPOLA | 500,00 | R$ 1,30 | R$ 650,00 |
| TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 21.189.554/0001-59 | Material | CETOPROFENO 100MG IV PO LIOFILO INJETAVEL | AMPOLA | 200,00 | R$ 4,88 | R$ 976,00 |
| SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | Material | CETOPROFENO 50MG ML IM 2ML | AMPOLA | 400,00 | R$ 1,15 | R$ 460,00 |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | Material | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI HIDRADADO 2MG ML IV IM 2ML | AMPOLA | 2000,00 | R$ 0,99 | R$ 1.980,00 |
| SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | Material | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI HIDRADADO 2MG ML IV IM 4ML | AMPOLA | 1800,00 | R$ 1,36 | R$ 2.448,00 |
| DISTRIBEM MED E MAT HOSP LTDA | 34.771.531/0001-08 | Material | CLORIDRATO DE PROMETAZINA SOLUCAO INJETAVEL 25 MG ML 2 ML IM | AMPOLA | 300,00 | R$ 2,27 | R$ 681,00 |
| SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | Material | CLORIDRATO DE TRAMADOL SOLUCAO INJETAVEL 50 MG ML 1ML USO IV E IM | AMPOLA | 200,00 | R$ 1,20 | R$ 240,00 |
| SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | Material | DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG ML IV IM 2ML | AMPOLA | 2200,00 | R$ 0,80 | R$ 1.760,00 |
| DISTRIBEM MED E MAT HOSP LTDA | 34.771.531/0001-08 | Material | OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOFILO INJETAVEL IM | AMPOLA | 100,00 | R$ 6,45 | R$ 645,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000011 | 000051 | 2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTABELECIMENTO DE ACESSO COM CONTENCAO DE GABIAO NA LOCALIDADE RURAL DE RIO VERMELHO, MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG, COM RECURSOS DO MDR/SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E MUNICIPIO. | Inciso IV do art. 24 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 156.212,53 |
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Contratos e Aditivos
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| 000114/2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 31/08/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTABELECIMENTO DE ACESSO COM CONTENCAO DE GABIAO NA LOCALIDADE RURAL DE RIO VERMELHO, MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG, COM RECURSOS DO MDR/SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E MUNICIPIO. | B & T TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 34.211.141/0001-75 | TERMINO DE PRAZO | R$ 156.212,53 |
Fornecimentos
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| B & T TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 34.211.141/0001-75 | Servico | EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTABELECIMENTO DE ACESSO COM CONTENCAO DE GABIAO NA LOCALIDADE RURAL DE RIO | GLOBAL | 1,00 | R$ 156.212,53 | R$ 156.212,53 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000010 | 000037 | 2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | A AQUISICAO DO TESTE RAPIDO COVID 19 VISA ACELERAR A IDENTIFICACAO DOS CASOS E PROMOVER A MAIOR RASTREABILIDADE DO NOVO CORONAVIRUS NA CIDADE PARA COMBATER A DOENCA COM MAIOR EFICIENCIA O USO DESSES TESTES SERA PRIORIZADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE DE ATENDIMENTO A POPULACAO CASOS GRAVES INTERNADOS E INQUERITOS DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLOGICA | Inciso IV do art. 24 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 23.600,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000072/2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 30/06/2020 | A AQUISICAO DO TESTE RAPIDO COVID 19 VISA ACELERAR A IDENTIFICACAO DOS CASOS E PROMOVER A MAIOR RASTREABILIDADE DO NOVO CORONAVIRUS NA CIDADE PARA COMBATER A DOENCA COM MAIOR EFICIENCIA O USO DESSES TESTES SERA PRIORIZADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QU | VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA | 19.142.596/0001-92 | TERMINO DE PRAZO | R$ 23.600,00 |
Fornecimentos
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| VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA | 19.142.596/0001-92 | Material | TESTE RAPIDO PARA COVID 19 IGG IGM COM REGISTRO NA ANVISA | UNIDADE | 200,00 | R$ 118,00 | R$ 23.600,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000009 | 000036 | 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO NA RUA BENJAMIM JOSE DE SIQUEIRA, COMUNIDADE DO MATO DO TICAO, NESTE MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG, COM RECURSOS DO MDR/DEFESA CIVIL E DO MUNICIPIO | Inciso IV do art. 24 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 60.944,74 |
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Contratos e Aditivos
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| 000070/2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 31/07/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO NA RUA BENJAMIM JOSE DE SIQUEIRA, COMUNIDADE DO MATO DO TICAO, NESTE MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG, COM RECURSOS DO MDR/DEFESA CIVIL E DO MUNICIPIO | B & T TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 34.211.141/0001-75 | TERMINO DE PRAZO | R$ 60.944,74 |
Fornecimentos
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| B & T TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 34.211.141/0001-75 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO NA RUA BENJAMIM JOSE DE SIQUEIRA | UNIDADE | 1,00 | R$ 60.944,74 | R$ 60.944,74 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000008 | 000034 | 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | AQUISICAO MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS E MASCARAS N95, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Inciso IV do art. 24 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 65.520,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000069/2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 30/06/2020 | AQUISICAO MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS E MASCARAS N95, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | LOGIGO AUTOMOTIVE COMERCIO, IMPORTACAO E FABRICACAO DE COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA V | 14.748.489/0001-99 | TERMINO DE PRAZO | R$ 65.520,00 |
Fornecimentos
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| LOGIGO AUTOMOTIVE COMERCIO, IMPORTACAO E FABRICACAO DE COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA V | 14.748.489/0001-99 | Material | MASCARA CIRURGICA MASCARA DESCARTAVEL HIPOALERGENCIA HIDRO REPELENTE COM CLIPE NASAL REVESTIDO E DE | UNIDADE | 16000,00 | R$ 3,26 | R$ 52.160,00 |
| LOGIGO AUTOMOTIVE COMERCIO, IMPORTACAO E FABRICACAO DE COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA V | 14.748.489/0001-99 | Material | MASCARA N95 DESENVOLVIDA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE BACTERIAS PARTICULAS E VAPORES TOXICOS | UNIDADE | 400,00 | R$ 17,10 | R$ 6.840,00 |
| LOGIGO AUTOMOTIVE COMERCIO, IMPORTACAO E FABRICACAO DE COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA V | 14.748.489/0001-99 | Material | MASCARA CIRURGICA MASCARA DESCARTAVEL HIPOALERGENCIA HIDRO REPELENTE COM CLIPE NASAL REVESTIDO E DE | UNIDADE | 1000,00 | R$ 3,26 | R$ 3.260,00 |
| LOGIGO AUTOMOTIVE COMERCIO, IMPORTACAO E FABRICACAO DE COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA V | 14.748.489/0001-99 | Material | MASCARA CIRURGICA MASCARA DESCARTAVEL HIPOALERGENCIA HIDRO REPELENTE COM CLIPE NASAL REVESTIDO E DE | UNIDADE | 1000,00 | R$ 3,26 | R$ 3.260,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000006 | 000028 | 2020 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, 70 E FRASCOS 500 ML, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Inciso IV do art. 24 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | R$ 26.900,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000065/2020 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 30/06/2020 | AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, 70 E FRASCOS 500 ML, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ESSENCIAL EIRELI ME | 13.126.113/0001-80 | TERMINO DE PRAZO | R$ 26.900,00 |
Fornecimentos
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| DISTRIBUIDORA ESSENCIAL EIRELI ME | 13.126.113/0001-80 | Material | ALCOOL EM GEL GALAO DE 5 LITROS ALCOOL GEL 70 PORCENTO PARA ASSEPSIA COMPLEMENTAR DAS MAOS EMBALAGEM | UNIDADE | 200,00 | R$ 120,00 | R$ 24.000,00 |
| DISTRIBUIDORA ESSENCIAL EIRELI ME | 13.126.113/0001-80 | Material | FRASCO PET CRISTAL 500 ML COM TAMPA FLIP TOP COM ROSCA DE 28MM | UNIDADE | 1000,00 | R$ 2,90 | R$ 2.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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